审计工作计划书(会计师事务所审计工作计划书)

模板小编- 2024-04-05 04:20:25

审计工作计划书(会计师事务所审计工作计划书)
审计工作计划书

一、审计目的 本审计工作计划书的目的是为了保证审计工作的顺利进行,提高审计质量和效率,实现审计目标,确保被审计单位的财务报表真实、合法、公正、透明。

二、审计范围 本次审计范围包括被审计单位的基本财务状况、财务报表、会计制度、内部控制制度和相关法律法规等。

三、审计方法 本次审计采用抽样审计的方法,通过对被审计单位财务报表、会计凭证、账簿、报表附注等财务资料进行抽样,对财务报表的真实性、合法性、公正性和透明度进行审计。

四、审计内容

1.被审计单位的基本财务状况 审计内容包括:

(1)被审计单位的基本情况、组织架构、经营范围、主要财务指标等;

(2)被审计单位财务报表的编制、复核、披露情况;

(3)被审计单位内部控制制度的建立、执行和维护情况;

(4)被审计单位是否存在违反法律法规的行为。
2. 财务报表审计 审计内容包括:

(1)被审计单位财务报表的总体审计;

(2)被审计单位财务报表中的重要项目审计,如资产负债表、利润表、现金流量表等;

(3)被审计单位财务报表中的重要账户的审计,如应收账款、应付账款、存货等;

(4)被审计单位财务报表中的特殊项目审计,如或有事项、长期股权投资、投资性房地产等。
3. 会计制度审计 审计内容包括:

(1)被审计单位会计制度是否符合法律法规的要求;

(2)被审计单位会计制度的执行情况;

(3)被审计单位是否存在违反会计准则的行为。
4. 内部控制制度审计 审计内容包括:

(1)被审计单位内部控制制度的建立、执行和维护情况;

(2)被审计单位内部控制制度的合理性、有效性和完整性;

(3)被审计单位内部控制制度的运行情况。 五、审计进度安排 本次审计分为两个阶段,
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