【獐子岛审计计划书】
一、审计目的
本审计计划书的目的是对獐子岛公司的财务报表、财务制度和相关内部控制进行审计,以确保其财务报表真实、合法、准确、完整。
二、审计范围
1. 财务报表审计:对獐子岛公司2019年度、2020年度和2021年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务制度审计:对獐子岛公司的财务制度,如资金管理制度、会计制度、报销制度等进行审计。
3. 内部控制审计:对獐子岛公司的内部控制制度,如审计委员会制度、内部审计制度等进行审计。
三、审计方法
1. 抽样检查:对公司的财务报表、财务制度、内部控制等进行抽样检查,获取相关数据。
2. 实地调查:对公司的财务报表、内部控制等进行实地调查,了解公司实际情况。
3. 询问、观察:对公司的财务报表、财务制度、内部控制等方面进行询问、观察,获取相关信息。
四、审计重点
1. 财务报表真实、合法、准确、完整。
2. 财务制度健全、合理、有效。
3. 内部控制制度健全、合理、有效。
五、审计报告
根据本审计计划书的结果,我们将向獐子岛公司提出具体的审计意见,并给出相应的建议和改进措施。
【结论】
本审计计划书为獐子岛公司提供了一份详细的审计方案,以确保公司财务报表的准确性和合法性。